問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),開的差額征稅發(fā)票,怎么做賬和報稅呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,建議你看一下課堂差額征收的課程。
04/12 10:05
84784965
04/12 10:28
老師,我現(xiàn)在來不及看,您告訴我怎么處理就行
宋生老師
04/12 10:35
1、確認(rèn)收入時會計處理:
借:銀行存款,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費—未交增值稅。
2、確認(rèn)差額部分:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,
主營業(yè)務(wù)成本,
貸:銀行存款。?
84784965
04/12 10:37
增值稅怎么申報呢?我們沒有可扣除的費用,是用發(fā)票金額換算成不含稅銷售額報增值稅么?
宋生老師
04/12 10:41
你好,是的,如果沒有扣除的就是這樣子。
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