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老師,小規(guī)模納稅人經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),開的差額征稅發(fā)票,怎么做賬和報稅呢?

84784965| 提問時間:04/12 09:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,建議你看一下課堂差額征收的課程。
04/12 10:05
84784965
04/12 10:28
老師,我現(xiàn)在來不及看,您告訴我怎么處理就行
宋生老師
04/12 10:35
1、確認(rèn)收入時會計處理: 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—未交增值稅。 2、確認(rèn)差額部分: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅, 主營業(yè)務(wù)成本, 貸:銀行存款。?
84784965
04/12 10:37
增值稅怎么申報呢?我們沒有可扣除的費用,是用發(fā)票金額換算成不含稅銷售額報增值稅么?
宋生老師
04/12 10:41
你好,是的,如果沒有扣除的就是這樣子。
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