问题已解决
老師,小規(guī)模納稅人經(jīng)濟代理服務(wù),開的差額征稅發(fā)票,怎么做賬和報稅呢?



你好,建議你看一下課堂差額征收的課程。
2024 04/12 10:05

84784965 

2024 04/12 10:28
老師,我現(xiàn)在來不及看,您告訴我怎么處理就行

宋生老師 

2024 04/12 10:35
1、確認(rèn)收入時會計處理:
借:銀行存款,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費—未交增值稅。
2、確認(rèn)差額部分:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,
主營業(yè)務(wù)成本,
貸:銀行存款。?

84784965 

2024 04/12 10:37
增值稅怎么申報呢?我們沒有可扣除的費用,是用發(fā)票金額換算成不含稅銷售額報增值稅么?

宋生老師 

2024 04/12 10:41
你好,是的,如果沒有扣除的就是這樣子。
