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固定資產(chǎn)清理掉了走的營業(yè)外收入和固定資產(chǎn)清理科目,匯算清繳還要填資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

84785017| 提問時間:04/12 12:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要不需要填寫。
04/12 12:12
84785017
04/12 12:13
那我的納稅表收入比利潤表的多收入這個要怎么處理的
郭老師
04/12 12:19
你好,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。你可以把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
84785017
04/12 12:21
現(xiàn)在改不了,是去年12月份的報表
84785017
04/12 12:21
不改怎么弄的
郭老師
04/12 12:21
好,你能反結(jié)賬修改最好。反結(jié)賬修改現(xiàn)在是你稅務(wù)局要求你們調(diào)整嗎?如果稅務(wù)局沒有要求調(diào)整的話,你就不用管了。
84785017
04/12 12:24
稅務(wù)局還沒有說
84785017
04/12 12:25
要是稅務(wù)局要調(diào)整呢
郭老師
04/12 12:28
反結(jié)賬修改 沒其他的方法
84785017
04/12 12:29
匯算清繳都做了呀
郭老師
04/12 12:30
你好,那稅務(wù)局基本上要求必須得調(diào)整,你不調(diào)整的話,就不一致。他那邊總是提示。
郭老師
04/12 12:30
會算青椒也可以修改的。
郭老師
04/12 12:30
做了匯算清繳也可以修改的。
84785017
04/12 12:46
匯算清繳的工資支出是不是應(yīng)付工資的貸方
郭老師
04/12 12:48
你好,職工薪酬明細(xì)表里面的賬單金額是,應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計 實際金額,稅收金額是借方發(fā)生額合計。
84785017
04/12 13:07
這個怎么填賬載金額和實際金額和稅收金額
郭老師
04/12 13:09
你好,這里面看不出來,這里填寫的是年累計,你去看科目余額表多好。
郭老師
04/12 13:09
是當(dāng)月計提當(dāng)月的,然后次月支付嗎?
84785017
04/12 13:10
就是科目余額表里面的
84785017
04/12 13:10
是的當(dāng)月計提次月發(fā)的
郭老師
04/12 13:11
這個工資你發(fā)下去了沒有?你這個本年累計貸方是不是一年的計提的工資?
郭老師
04/12 13:11
還有你截圖的這個圖片不是科目余額表,是明細(xì)賬。
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