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老師好!我們一次性支付了六個月的倉庫基礎(chǔ)服務(wù)費,這個我要怎么做賬啊?是不是需要攤銷啊?分錄怎么寫呀?

84785018| 提問時間:04/12 15:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借預付賬款貸銀行存款。 借成本費用貸預付賬款按6個月分攤。
04/12 15:15
84785018
04/12 15:18
謝謝老師,老師,我們這個倉庫是用來裝我們主營產(chǎn)品的,我應該進成本還是應該進銷售費用呢?
玲老師
04/12 15:18
你好計入管理費用就行了。
84785018
04/12 15:23
好的,謝謝老師。老師還有一個問題,我是不是把這個發(fā)票放在第一個分錄里就行了,之后六個月分攤的分錄用什么來做原始憑證呢?
玲老師
04/12 15:28
是這樣的,備注一下原始發(fā)票在哪兒就行。
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