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補交的前年的增值稅稅費,如何做分錄?企業(yè)所得稅匯繳是否需要填寫?

84784985| 提問時間:2024 04/12 17:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是補了收入還是進項轉(zhuǎn)出,所以要交增值稅。
2024 04/12 17:15
84784985
2024 04/12 17:42
之前加計抵減按15%,實際應(yīng)該10%
84784985
2024 04/12 17:43
所以補交了
宋生老師
2024 04/12 17:51
你好1你可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳納
84784985
2024 04/12 17:56
匯算清繳需要填寫這部分嗎
84784985
2024 04/12 17:58
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補稅是否需要轉(zhuǎn)平?就這樣一直放在借方嗎?
宋生老師
2024 04/12 18:11
你好!這個跟匯算沒關(guān)系了
84784985
2024 04/12 18:13
哦,好的,請問這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補稅科目,一直放借方,用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2024 04/12 18:13
你好!這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
2024 04/12 18:18
哦,好的,就一直掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補稅,借方
宋生老師
2024 04/12 18:19
你好!嗯,掛著就可以了
84784985
2024 04/12 18:20
謝謝老師的詳細解答!
宋生老師
2024 04/12 18:22
你好,不用客氣的了。
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