問題已解決

老師,請問當(dāng)月收到專票,但本月不準(zhǔn)備抵扣怎么做賬

84785008| 提問時間:04/13 14:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 計入待認(rèn)證就可以了
04/13 14:30
84785008
04/13 14:38
借:管理費用 ;應(yīng)交稅費-增(待抵扣) 貸:銀行,分錄是這樣做嗎?
84785008
04/13 14:40
那資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費這里就是待認(rèn)證的金額嗎?下次認(rèn)證抵扣時再填增值稅申報表
劉艷紅老師
04/13 14:41
是的,就是你說的這樣的
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