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外購的庫存商品,銷售部領(lǐng)用,入庫收到普票,需要交銷項(xiàng)稅嗎,這個(gè)賬務(wù)銷項(xiàng)稅核算依基數(shù)

84784979| 提問時(shí)間:04/15 12:12
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84784979
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
招待使用
04/15 12:17
84784979
04/15 12:22
購進(jìn)價(jià)格,格外加稅點(diǎn)
84784979
04/15 13:50
不是,購買收到的是普票
84784979
04/15 13:51
購買是普票,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣
84784979
04/15 13:56
那直接做成這個(gè): 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)行處理
84784979
04/15 14:22
老師,你好,我們收到的是普票,是不是不需要做銷項(xiàng)處理呢
高輝老師
04/15 12:15
你好,領(lǐng)用的是發(fā)給公司的福利還是招待費(fèi)了
高輝老師
04/15 12:22
要視同銷售的,分錄 借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 庫存商品
高輝老師
04/15 13:53
那直接做分錄 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 張面這樣做就可以 匯算的時(shí)候按照視同銷售確認(rèn)匯算調(diào)整就可以
高輝老師
04/15 14:01
下面的這個(gè)也可以的
高輝老師
04/15 14:25
通常按照 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 處理,只是在匯算的時(shí)候要視同銷售收入 少數(shù)稅務(wù)會(huì)讓交增值稅 按照不交增值稅的做吧
高輝老師
04/15 12:23
還有一個(gè)辦法是不抵扣進(jìn)行,做轉(zhuǎn)出 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 庫存商品
高輝老師
04/15 12:25
你好,你是指購買的時(shí)候,供應(yīng)商開發(fā)票是價(jià)格加稅點(diǎn),開的發(fā)票么
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