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你好老師,剩余課時不需要給學生退費,但是要給學生上完這些課,而這些課的學費前老板收走了
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速問速答你好,你們進入營業(yè)外支出。
2024 04/15 13:25
84785036
2024 04/15 13:30
你好老師!是這樣的,我接手一個經營中的舞蹈培訓學校,和前老板之間的協(xié)議就是不需要給轉讓現(xiàn)金,只需要接手學生30萬元剩余學費的課時,這30萬我怎么分錄
84785036
2024 04/15 13:32
這可不可以視作是作為新老板的我為這個學校投資了30萬元?如果可以,分錄的貸方應該是實收資本,那借方是什么科目?
宋生老師
2024 04/15 13:34
你好,這個不可以的,這個呃的本質就是股權轉讓而已。
相當于他在這個公司的資產轉給你而已。
84785036
2024 04/15 13:35
那要怎么分錄
宋生老師
2024 04/15 13:37
對于公司來說是借實收資本a股東貸,實收資本b股東而已。
84785036
2024 04/15 13:38
我是新建賬,之前沒有賬面數據的哦
宋生老師
2024 04/15 13:41
你好,外賬上面不可以。你內部核算可以按你的
84785036
2024 04/15 13:42
我是內賬,按我的,那借方是什么科目呢?老師
宋生老師
2024 04/15 13:46
你好!你新建賬,就要盤點企業(yè)現(xiàn)有的數據,然后把盤點的數據作為期初
不是單獨做一個憑證。
84785036
2024 04/15 13:49
嗯嗯,其它數據我會盤點,但是就這30萬怎么做分錄
宋生老師
2024 04/15 13:50
你好,這個不用單獨做分錄啊,其他的數據你也不用單獨做分錄。直接在資產負債表里面體現(xiàn)。
84785036
2024 04/15 13:53
不做分錄怎么體現(xiàn)啊?老師
宋生老師
2024 04/15 13:54
在資產負債表里面體現(xiàn)了,都作為期初余額。
84785036
2024 04/15 13:55
就這30萬我可以視作實收資本,在資產負債表中的貸方,借方沒有記錄不平啊
宋生老師
2024 04/15 13:56
你好!借方不是有你盤點的這些資產嗎?比如你有固定資產。比如有應收賬款。
84785036
2024 04/15 14:03
老師,30萬我可不可以這么分錄:借:無形資產-前老板學員剩余課時 貸:實收資本
84785036
2024 04/15 14:04
因為我實在理解不了這30萬不做分錄怎么體現(xiàn)在資產負債表里,因為我就是新建內部賬目
宋生老師
2024 04/15 14:06
你好,可以,你內賬可以這樣做,內賬自己清楚就行了。
84785036
2024 04/15 14:07
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 04/15 14:09
你好,不用客氣的了。
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