問題已解決
師,我可以把利潤(rùn)表中預(yù)收賬款余額調(diào)到應(yīng)收賬款嗎,還有那個(gè)其他應(yīng)付款余額對(duì)沖到其他應(yīng)收款嗎?就是與年初的資產(chǎn)負(fù)債率相差很大,調(diào)了想當(dāng)于幾乎沒負(fù)債了,可以這樣嗎
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速問速答你好,預(yù)收賬款你是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?
04/15 14:06
84784999
04/15 14:07
沒出現(xiàn)負(fù)數(shù),只是想把他調(diào)到應(yīng)收
郭老師
04/15 14:10
你好,可以的,但是不能保證沒有問題。
84784999
04/15 14:11
會(huì)有什么問題呢
郭老師
04/15 14:12
你好,你的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,你資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額不對(duì)。
84784999
04/15 14:17
怎么不對(duì)呢,加起來余額不是一樣的嗎
郭老師
04/15 14:19
假設(shè)預(yù)收賬款提前收了人家200萬,那你的資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有這個(gè)金額他對(duì)嗎。
郭老師
04/15 14:19
給稅務(wù)局看的時(shí)候,他沒有顯示這個(gè)預(yù)收賬款。
84784999
04/15 14:21
老師意思是應(yīng)收賬款在借方的就在應(yīng)收,如果在貸方就要計(jì)入預(yù)收嗎,不想用預(yù)收只用應(yīng)收賬款科目核算是不可以的嗎
郭老師
04/15 14:22
可以的重分類就行。
84784999
04/15 14:26
就打比方,年初資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款余額100萬。預(yù)收賬款30萬。我能讓預(yù)收賬款為0,應(yīng)收計(jì)為70萬嗎?
郭老師
04/15 14:27
可以的,做不了,根據(jù)準(zhǔn)則不可以。
84784999
04/15 14:31
老師能說的明白些嗎
郭老師
04/15 14:32
你好,根據(jù)準(zhǔn)則的要求做不到這種。
郭老師
04/15 14:32
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款不是一個(gè)企業(yè)的,對(duì)沖不了。
84784999
04/15 14:40
老師我意思是把這個(gè)公司設(shè)到應(yīng)收科目里呢。比如應(yīng)收賬款里A公司借方100萬,B公司借方50萬,C公司原來在預(yù)收貸方30萬,我想把C公司也放到應(yīng)收科目里,不設(shè)預(yù)收科目了,把C公司這30萬轉(zhuǎn)為應(yīng)收,讓預(yù)收賬款余額為0,這是不允許的嗎?
郭老師
04/15 14:45
你好,你可以不設(shè)置預(yù)收賬款,你賬上都做應(yīng)收賬款就行。但是,你應(yīng)收賬款貸貸方有余額,你需要設(shè)放到預(yù)收賬款里面去。資產(chǎn)負(fù)債表在預(yù)收賬款里面體現(xiàn)。
84784999
04/15 14:59
好的老師,就是這樣調(diào)了后資產(chǎn)負(fù)債率幾乎沒有,因?yàn)樨?fù)債幾乎為0了,和年初相差很大呢
郭老師
04/15 15:03
你好,如果只要是實(shí)際的業(yè)務(wù),你不管怎么調(diào)整,只要是調(diào)整正確的,他就沒有問題,沒有風(fēng)險(xiǎn),你們也不怕查。如果是虛增的就有風(fēng)險(xiǎn)。
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