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請問現(xiàn)在改去年第四季度的報表會有什么影響嗎?

84784989| 提問時間:2024 04/15 14:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你是什么原因要改了
2024 04/15 14:35
84784989
2024 04/15 14:36
前會計把資產負債表的應交稅費做到了應付利潤,是負數(shù),她說是待抵扣的進項
劉艷紅老師
2024 04/15 14:37
可以的, 這個沒有關系的
劉艷紅老師
2024 04/15 14:38
前面的賬沒有做錯吧
84784989
2024 04/15 14:39
有問題把 反正很亂 我不曉得怎么調哦 我現(xiàn)在沒有時間調
84784989
2024 04/15 14:40
請問 待抵扣的進項每個月都要做嘛? 應該如何做分錄呀?
劉艷紅老師
2024 04/15 14:42
你認證了,有進項就要做的
84784989
2024 04/15 14:43
我還沒認證,還有14萬進項 這部分需要處理 應該如何處理
劉艷紅老師
2024 04/15 14:43
計入應交稅費-待認證就可以了
84784989
2024 04/15 14:44
這是借啥貸啥呀
劉艷紅老師
2024 04/15 14:45
借:成本或費用 應交稅費-待認證 貸:銀行存款
84784989
2024 04/15 14:49
沒有支付 這個可以不做嗎 就是待認證 有但是沒做這個賬務處理可以嗎? 只提現(xiàn)未交稅費?
劉艷紅老師
2024 04/15 14:54
這個你是想怎么做了?
84784989
2024 04/15 14:57
這樣做 對嘛?
劉艷紅老師
2024 04/15 15:09
是的, 是的,就是這樣做的
84784989
2024 04/15 17:00
可以只做 下面這個分錄嗎 借方 進項稅 貸方 待認證
劉艷紅老師
2024 04/15 18:45
不可以,前面那筆也要做的
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