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老師,材料款,款付了,票還沒有回來,成本還不夠,怎么暫估成本呢

84784953| 提問時間:2024 04/15 17:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估就行。
2024 04/15 17:08
84784953
2024 04/15 17:09
但是,我這個款已經(jīng)付了啊,應(yīng)付賬款暫估,后面怎么平呢
東老師
2024 04/15 17:09
這個只是暫估的會計分錄,和你當(dāng)時付款的沒有關(guān)系。
東老師
2024 04/15 17:09
當(dāng)時付款正常做付款的會計分錄就行。
84784953
2024 04/15 17:10
那這個暫估,怎么平呢?用啥分錄老師
東老師
2024 04/15 17:11
這個是暫估的,以后還是需要沖銷暫估的做一個負(fù)數(shù)的會計分錄。
84784953
2024 04/15 17:12
一樣的會計分錄,就是做負(fù)數(shù),是嗎?
東老師
2024 04/15 17:12
對,沒錯的,就是這么做的。
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