問題已解決

系統(tǒng)檢測(cè)到您填寫的減免稅明細(xì)有誤,此信息不會(huì)導(dǎo)致鎖盤,可正常清卡 提醒信息如下: 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額98540.03的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 出現(xiàn)此提醒的的可能如下: 1、符合小微但不是全部開專票 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn) 3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款,您可以作廢報(bào)表后重新填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫減征項(xiàng)目\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅

84784999| 提問時(shí)間:04/15 21:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)不用理會(huì),可以申報(bào)的,這個(gè)提示很奇葩的, 如果季度 不超30,只填10行,后面減免也不用填 度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
04/15 21:58
84784999
04/15 22:02
是不是因?yàn)槲疫@個(gè)季度開了專票的原因,我開普票沒超30萬,填在免稅銷售額這一欄,開的專票不含稅收入的2%填的減免,最后我交稅的稅額是我專票的稅額
84784999
04/15 22:04
這是我這個(gè)季度開票的信息
廖君老師
04/15 22:10
您好,那這個(gè)刪除,專票沒有減免的,因?yàn)樵鄄唤欢?,人家怎么抵扣?/div>
84784999
04/15 22:18
刪哪里?專票不是減征2%,按1%征稅嗎
84784999
04/15 22:23
我是這么填的,不填減免的,它就是按專票不含稅金額3%交增值稅
廖君老師
04/15 22:26
您好,專票開多少交多少,原來咱開的是1%,那要填的 2.減征稅額計(jì)算與申報(bào):
84784999
04/15 22:27
沒超30萬,但開專票了,專票得交增值稅
廖君老師
04/15 22:34
您好,本來就是的,您不交,客戶怎么找嘛,只是我們開1%,主表沒有1%稅率的行,要填減免表了
84784999
04/15 23:05
那我這樣填是對(duì)的吧?出現(xiàn)提醒不用管對(duì)嗎?
廖君老師
04/15 23:17
您好,可以了,這個(gè)稅金也是對(duì)的,1%
84784999
04/16 18:59
謝謝老師
廖君老師
04/16 18:59
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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