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老師,我第一季度已報未開票收入了。但現(xiàn)在又要對3月份的收入重新開票。稅上,賬上都怎么操作啊
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速問速答您好,有差額沒,沒有話,賬上之前有做收入么,有做過不用再做,直接發(fā)票貼之前后面,申報話,你這個用開票收入-無票收入去填寫,無票收入看這個欄次你們地區(qū)可以填寫負數(shù)么,可以那也可以這個欄次直接填寫負數(shù)
04/16 07:27
maize老師
04/16 07:27
就是有可能比對不通過需要去大廳下
maize老師
04/16 07:34
有差額你可以做借應收,負數(shù),貸主營業(yè)務收入,負數(shù)貸 應交增值稅銷項稅額負數(shù),重新做借應收,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額
84784973
04/16 18:53
沒有理解。是3月對公上有筆5萬,客戶是個人,不要發(fā)票,,申報時做無票收入已申報了。這月另一個客戶要發(fā)票,要6萬,可公戶上沒有就筆進賬。老板讓開6萬發(fā)票。說借一下上月的5萬。可以這樣嗎?
maize老師
04/16 18:56
不行,這個是不同客戶呀,你這樣是漏稅啦
maize老師
04/16 19:00
要是同一個客戶,你補做借應收1,貸主營業(yè)務收入1,應交增值稅1
84784973
04/16 19:13
可以對上月的無票收入做負數(shù)沖減。然后重新開發(fā)票嗎?
84784973
04/16 19:16
那如果,真不行。。我是不是,正常這月正常開發(fā)票,看銀行上進了多少錢,,差額掛在庫存現(xiàn)金上行不?我也說了,人名不對,會有影響的,老板不聽,說沒事
84784973
04/16 19:21
對公戶收的每筆錢,是一定要對上已開發(fā)票十未開票金額嗎?如果不想報未開票收入,就算客戶不要,我們正常開出來,不給客戶是不是也可以呢?
maize老師
04/16 20:19
最好是對上,那是沒有查,查到就完完了
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