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老師,問下2023年度的收入計(jì)入少了,在2024年度的憑證里怎么調(diào)整這筆收入,

84785016| 提問時(shí)間:2024 04/16 10:48
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鐘剛紅老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員,你好,如果是應(yīng)確認(rèn)在2023年度的,可以通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整這筆收入。
2024 04/16 10:49
84785016
2024 04/16 11:03
具體入賬科目怎么寫,然后年度匯算清繳的話,要按照實(shí)際的收入填具吧
鐘剛紅老師
2024 04/16 11:06
學(xué)員,你好。會(huì)計(jì)分錄如下? 借:應(yīng)收賬款/銀行存款? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 。借:以前年度損益調(diào)整? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅? ? 借:以前年度損益調(diào)整? ? ?貸:利潤分配--未分配利潤。希望幫助到你。結(jié)束后請(qǐng)?jiān)u價(jià)。
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