問題已解決
老師,現(xiàn)在收到2024年開的但是是2023年的費用,是要反結賬修改2023年12月的數(shù)據(jù)嗎?還是可以直接計入2024年
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速問速答你好,可以直接做到2024年。
04/16 15:25
84784985
04/16 15:27
好的,那如果是員工2024年報銷2023年底的發(fā)票,應該計入2024還是2023
郭老師
04/16 15:28
你好,你想抵扣2024年的就做到2024年,如果你想抵扣2024年,做到2024年,用利潤分配未分配利潤。
84784985
04/16 15:36
比如我現(xiàn)在做到2024年調(diào)整未分配利潤,那會影響我2023.12月的報表嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
郭老師
04/16 15:37
你好,影響去年的匯算請。
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