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以前年度應交增值稅余額貸方,下級科目余額怎么調整?想把這個0.04給調平

84784957| 提問時間:04/16 17:11
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 可以按照余額結轉到營業(yè)外收支科目
04/16 17:11
84784957
04/16 17:15
具體分錄怎么做?不會呀
冉老師
04/16 17:17
借應交稅費轉出未交增值稅277.71 應交稅費應交稅費進項稅轉出2.33 營業(yè)外支出0.04 貸應交稅費減免稅額280
84784957
04/16 17:20
這樣做影響損益嗎,跨年調整可以?
冉老師
04/16 17:21
可以調整,金額很小,直接計入營業(yè)外支出
84784957
04/16 17:22
好的,謝謝!
冉老師
04/16 17:23
不客氣,同學,祝你生活愉快
84784957
04/16 17:24
這個是收的客戶樣品運費,沒有開增值稅發(fā)票,按未開票收入來申報了增值稅,這個分錄這樣做對不對,我感覺不太對
冉老師
04/16 17:25
可以這么做的 或者 借銀行存款 銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅
84784957
04/16 17:28
貸庫存商品的話,那我做進銷存報表的時候本期銷售數量是加上這個樣品,那銷售金額就對不上了
84784957
04/16 17:28
結轉成本時的金額怎么做?
冉老師
04/16 17:30
這樣的話,按照圖片是可以的
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