問(wèn)題已解決

老師,2023年少計(jì)提了年終獎(jiǎng)金,這個(gè)要如何處理,少計(jì)提了1萬(wàn)多,出納表做錯(cuò)了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 02:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬工資
04/17 04:10
84785018
04/17 08:35
老師,少計(jì)提的,在2023年匯算時(shí)可以扣嗎?
郭老師
04/17 08:35
可以的,匯算清繳的數(shù)納稅調(diào)減就行。
84785018
04/17 08:37
老師,哪我利潤(rùn)表要調(diào)整嗎?年報(bào)表?
郭老師
04/17 08:37
年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都不需要修改。
84785018
04/17 08:40
老師,哪我少計(jì)提了,管理費(fèi)用不是少了嗎?調(diào)減填表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了
郭老師
04/17 08:40
借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款做這個(gè)。
郭老師
04/17 08:40
或者是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款。
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