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一、那印花稅購進貨物有些發(fā)票這個月還沒有認證抵扣,有些有認證抵扣的發(fā)票,是不是只要購進貨物所有的進項發(fā)票都要算進去,那是不是印花稅計稅依據(jù)=(銷售收入+購進貨物進項金額)*萬分之三*50%這樣算 二、那印花稅購進貨物有些發(fā)票這個月還沒有認證抵扣,有些有認證抵扣的發(fā)票,是不是只要購進貨物所有的進項發(fā)票都要算進去,那是不是印花稅計稅依據(jù)=(銷售收入+購進貨物進項金額)*萬分之三*50%這樣算
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速問速答你好 印花稅應(yīng)該是收入+成本的金額乘以萬分之三*50%這么算的哈 不是一定要加所有的進項稅的呀
04/17 11:25
84784980
04/17 11:31
是不是只要購進貨物所有的進項發(fā)票都要算進去,不管有沒有認證抵扣都要加上
84784980
04/17 11:33
你好!老師,咨詢一下,企業(yè)所得稅稅負率計算公式中分子(應(yīng)納所得稅稅額)數(shù)值是應(yīng)納稅所得額*25%*20%還是應(yīng)納稅所得額*25%?是已經(jīng)有減按20%算出來的還是?
王璐璐老師
04/17 11:39
是不是只要購進貨物所有的進項發(fā)票都要算進去,不管有沒有認證抵扣都要加上一一成本都要算上的哈
王璐璐老師
04/17 11:39
你好!老師,咨詢一下,企業(yè)所得稅稅負率計算公式中分子(應(yīng)納所得稅稅額)數(shù)值是應(yīng)納稅所得額*25%*20%還是應(yīng)納稅所得額*25%?是已經(jīng)有減按20%算出來的還是?一一稅負率等于本期繳納的所得稅除以不含稅收入呀
王璐璐老師
04/17 12:17
加油 等你的好評哦
84784980
04/17 12:38
本期繳納的所得稅/不含稅收入,那利潤就要很高,畢竟本期繳納所得稅是利潤*25%*20%得來的,如果還沒有減按20%是按照25%算來的,是吧
王璐璐老師
04/17 12:42
你好,按照本期實際繳納的所得稅額來算的呀,你享受了優(yōu)惠就是享受了優(yōu)惠的稅額,沒有享受就是一般企業(yè)所得稅率得出的稅額呀
84784980
04/17 12:51
好的,謝謝老師
王璐璐老師
04/17 12:52
加油 等你的好評哦
84784980
04/17 19:36
在嗎?老師,對方開給我們公司的運輸發(fā)票,我們公司要交印花稅嗎?
王璐璐老師
04/17 20:04
你好,運輸發(fā)票這個也是簽了合同的,按照購銷合同交印花稅哈
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