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3月份計提工資并發(fā)放借管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;我在4月發(fā)現(xiàn)多計提了,現(xiàn)在怎么做分錄?借管理費用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎

84785015| 提問時間:04/17 13:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
04/17 14:00
84785015
04/17 14:02
老師,如果是按照我后面紅沖的分錄做的話,那這個應(yīng)付職工薪酬的會計科目本年累計數(shù)肯定是不對的,因為他沒有減少,這樣的嗎
樸老師
04/17 14:08
同學(xué)你好 你原分錄的相反分錄紅沖
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