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老師,租個(gè)人房子收到發(fā)票是180000元,完稅憑證(個(gè)稅+房產(chǎn)稅)是3792元,請問這個(gè)3792元是不是要計(jì)入營業(yè)外支出調(diào)增呀?

84784975| 提問時(shí)間:04/18 10:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 因?yàn)槎惤鹗菓?yīng)該個(gè)人承擔(dān)的 單位承擔(dān)了不能稅前扣除 計(jì)入營業(yè)外支出 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
04/18 10:22
84784975
04/18 10:32
就是單位承擔(dān)了本應(yīng)房東支付的稅款,是不能稅前抵扣的對吧?
bamboo老師
04/18 10:32
單位承擔(dān)了本應(yīng)房東支付的稅款,是不能稅前抵扣的 是的
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