問題已解決

老師好,我們企業(yè)上年度虧損23000,這個(gè)季度有盈利7000那在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),那個(gè)彌補(bǔ)上年度虧損里應(yīng)該是填多少呢?

84784998| 提問時(shí)間:04/18 13:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
咱們匯算清繳做完沒做完就填寫彌補(bǔ)虧損那里。
04/18 13:33
84784998
04/18 13:37
你意思是做完匯算清繳的虧損之后再把剩下的虧損金額填到這個(gè)季度的彌補(bǔ)虧損那里是吧
84784998
04/18 13:38
比如說(shuō)做完匯算清繳完還剩23000的虧損,那這季度預(yù)繳的彌補(bǔ)虧損那里就填23000,而不是填7000是嗎?
玲老師
04/18 13:38
對(duì),是這個(gè)意思,需要先做匯算清繳才能彌補(bǔ)以前的虧損。
84784998
04/18 13:46
好的,我明白了,謝謝老師
玲老師
04/18 13:47
不客氣問題解決不客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~