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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額為6500元。另發(fā)生運輸費和專業(yè)人員服務費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元,增值稅稅額90元;專業(yè)人員服務費價款500元,增值稅稅額30元。不考慮其他因素,該設備的入賬價值為51500元。請問會計分錄怎么寫,入賬價值為什么不記增值稅,什么情況才記增值稅

84785005| 提問時間:04/19 10:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借固定資產51500 應交稅費應交增值稅進項稅6620 貸銀行存款58120
04/19 10:22
84785005
04/19 10:24
入賬價值是不是一般不記增值稅,需要增值稅的時候會標小規(guī)模納稅人
暖暖老師
04/19 10:24
是的,你說的是正確的這個
84785005
04/19 10:25
好的,謝謝老師
暖暖老師
04/19 10:25
不客氣,祝你學習進步
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