問題已解決
老師,23年預(yù)提費用,在匯算清繳前取得發(fā)票時,怎么做賬務(wù)處理
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速問速答你好,當(dāng)時你是怎么做賬的呢?
04/19 16:04
84785041
04/19 16:06
借:主營業(yè)務(wù)成本
? 貸:預(yù)提費用
預(yù)提的成本
東老師
04/19 16:07
借預(yù)提費用 貸利潤分配未分配利潤
84785041
04/19 16:11
在收到發(fā)票,當(dāng)月做這筆分錄
東老師
04/19 16:11
借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸:預(yù)提費用負(fù)數(shù)
收到發(fā)票再按照發(fā)票做賬就成了
84785041
04/19 16:16
借:預(yù)提費用
貸:利潤分配未分配利潤
什么時候做這個分錄
東老師
04/19 16:16
這種情況是用于發(fā)票來不了的情況是這么做的。
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