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老師,我們合作社承包社員土地17年,每年年初繳納當年承包費,我們應該計入哪個會計科目呢
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速問速答預付賬款或者應付款項
按月分攤到消耗性生物資產等
04/20 20:59
84785008
04/20 21:10
那和簽17年合同沒關系嗎,不應該計入無形資產嗎
郭老師
04/21 00:37
你好,你們有所有權的嗎?沒有所有權做不了無形資產。
84785008
04/21 12:01
所有權是什么意思,我們只是和他們簽了17年合同,他們土地流轉給我合作社,每年年末支付當年的承包費,補貼一部分給我們一部分給他們。
郭老師
04/21 13:06
土地歸你們了的意思啊
你們只能使用
做不了無形資產
我看了
84785008
04/21 13:18
老師,那我負數(shù)沖回可以嗎?
84785008
04/21 13:19
每年支付的承包費做成本里
84785008
04/21 13:19
我負數(shù)一次性沖回沒有啥風險吧
郭老師
04/21 13:21
你當時咋做的
寫一下的
84785008
04/21 13:22
借,無形資產1280萬貸資本公積1280萬
郭老師
04/21 13:28
紅沖吧
然后再做正確的
無形資產攤銷的也調整
84785008
04/21 13:36
老師,這樣不能有啥風險吧
郭老師
04/21 13:41
你好,實際業(yè)務都沒有風險
84785008
04/21 13:49
老師,他們攤銷一次借生產成本,貸無形資產83萬,那我這個怎么調整呢
郭老師
04/21 13:51
借預付賬款貸無形資產
借無形資產貸預付賬款
84785008
04/21 13:58
老師,那這個生產成本83萬這個無形已經減少了83萬了,直接寫上你寫的分錄無形資產沒有減少,賬面上無形資產出現(xiàn)貸方余額了吧。
郭老師
04/21 14:03
不對,你這個無形資產借無形資產貸銀行
借生產成本貸無形資產的無形資產會慢慢地減少的不會
84785008
04/21 14:15
老師,現(xiàn)在無形資產賬面余下1280萬減去83萬的余額,資本公積還是1280萬。像你這寫無形資產有貸方余額啊,我不得沖借
借 無形資產 -1280萬
貸 資本公積 -1280萬
調整分攤無形資產
借,預付賬款-83萬
貸 無形資產-83萬
借 預付83萬
貸 無形83萬
那我原有攤銷分錄是
借 生產成本 83萬
貸 無形資產83萬這個分錄怎么辦呢
郭老師
04/21 14:18
那你銀行支付的時候沒有做啊
借資本公積貸無形資產1280
借無形資產貸生產成本83
借預付賬款貸銀行存款
借消耗性生物資產等
貸預付賬款
84785008
04/21 14:53
老師我們實際支付承包費了,但是沒上賬,那我就按照你上邊寫的沖一下吧。老師你寫那個消耗性生物資產可以改成生產成本吧。這不生產成本就變成0了嗎
郭老師
04/21 14:57
生產成本正確的就是沒余額
你的無形資產資本公積用的不對
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