問(wèn)題已解決

公司是小規(guī)模企業(yè)2023年7月季報(bào)時(shí)交了稅款200多 現(xiàn)在開(kāi)始年報(bào)匯算清繳了 顯示補(bǔ)退稅款-200多 是不是年報(bào)虧損退稅啊

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:04/23 10:15
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
整體虧損,多交了,就涉及退稅
04/23 10:16
84785019
04/23 10:18
正常申報(bào)就可以對(duì)嗎 不用填寫(xiě)優(yōu)惠減免表吧
84785019
04/23 10:18
稅款自動(dòng)退到賬戶(hù)上嗎
夏春燕老師
04/23 10:19
你看下要不要退稅,如果你們公司業(yè)務(wù)真實(shí),該退就退
84785019
04/23 10:22
真實(shí)的 申報(bào)就可以嗎
夏春燕老師
04/23 10:27
是的,申報(bào)可以做退稅,
夏春燕老師
04/23 10:31
去電子稅局,,有個(gè)“一般退抵稅管理”里面申請(qǐng)退稅
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