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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上沒(méi)有期末留抵,那后面怎么做呢(郭老師)
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速問(wèn)速答你好,沒(méi)有期末留抵,做增值稅對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?
2024 04/24 11:09
84784958
2024 04/24 11:12
分錄怎么做
鄒老師
2024 04/24 11:40
你好,賬上沒(méi)有期末留抵,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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