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老師,我2023年5月份交的航天金稅280元技術服務費,現在稅務局要求2024年一季度抵扣,但我們這一年一直沒有增值稅,280在增值稅減免申報表的本期實際抵減稅額是不是應該為0,期末余額是280,這280后續(xù)要怎么處理呢,是等有稅的時候再抵扣嗎
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速問速答你好,需要抵扣的時候,你再填寫實際抵扣金額。
2024 04/24 14:52
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老師,我2023年5月份交的航天金稅280元技術服務費,現在稅務局要求2024年一季度抵扣,但我們這一年一直沒有增值稅,280在增值稅減免申報表的本期實際抵減稅額是不是應該為0,期末余額是280,這280后續(xù)要怎么處理呢,是等有稅的時候再抵扣嗎
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