問題已解決
老師您好,我們的購一輛新叉車,原來舊叉車抵減一萬六,現(xiàn)在購新叉車就減去這個一萬六付的款,但對方開票還是開的原價,這要怎么做賬?。窟@樣可以么?
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速問速答借固定資產(chǎn)清理
累計折舊。
貸,固定資產(chǎn),
借,應(yīng)收賬款。
貸,固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
然后新買的車,借,固定資產(chǎn)
貸,銀行存款,
應(yīng)收賬款。
04/25 08:47
84785010
04/25 08:48
郭老師,那我們還要開票給對方么?
郭老師
04/25 08:50
看對方需要你們開吧,不要的話,你可以做無票收入的。
84785010
04/25 09:09
我這會兒一問,對方票又改了,按的實付價格開了票,是不是就又不涉及固定資產(chǎn)清理了?
84785010
04/25 09:09
請問老師,這兩種方式是都行么?
郭老師
04/25 09:11
好,需要做,讓對方按照原價來開,你給他開一個發(fā)票。
84785010
04/25 09:21
就是只有一種處理方式,就是,對方按原價開票,然后我們給他開個差價票,然后我們做賬視同銷售,是這樣么?
84785010
04/25 09:22
請問開銷售固定資產(chǎn)的票,有什么要注意的么?我們就只有個加工費項目
郭老師
04/25 09:22
對的是的,是這么做的。他之前怎么給你們開的,你們怎么開出去就可以的。這個不需要有經(jīng)營范圍。
84785010
04/25 09:25
噢噢噢,明白了,謝謝郭老師
郭老師
04/25 09:26
不用客氣,工作愉快。
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