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某化妝品企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅13%,21年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):①購進(jìn)原材料一批,用于生產(chǎn)高檔化妝品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià) 100 000元。② 購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款、稅款分別為 30 000元、3900元。3該化妝品企業(yè)委托乙企業(yè)為其加工一批高檔化妝品A,支付不含稅加工費(fèi)1000元。4向某化妝品專賣店銷售高檔化妝品B,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入226 000元。要求:計(jì)算該化妝品企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額。

84784966| 提問時(shí)間:04/25 15:38
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,正在計(jì)算中
04/25 15:38
瀟灑老師
04/25 15:43
業(yè)務(wù)1增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*13%=13000元 業(yè)務(wù)2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=3900元 業(yè)務(wù)3增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*13%=130元 業(yè)務(wù)4增值稅銷項(xiàng)稅額=226000/1.13*13%=26000元 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=26000-13000-3900-130=8970元
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