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實(shí)務(wù)
問題已解決
給員工發(fā)工資產(chǎn)生的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)怎么處理?從工資里扣除怎么做分錄?
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速問速答你好如果手續(xù)費(fèi)從工資里扣的話,分錄是這樣 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,不扣的話,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
2018 04/16 16:24
84785009
2018 04/16 16:30
如果扣除的話,我們是按五元的固定金額來扣的,但是轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)不會(huì)剛好是五元,這怎么做?
蔣老師
2018 04/16 16:44
你好,先沖銷應(yīng)付職工薪酬,借方差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸方差額計(jì)入管理費(fèi)用-工資(對(duì)應(yīng)計(jì)提工資時(shí)的科目)即:
借:應(yīng)付職工薪酬
財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方差額)
貸: 管理費(fèi)用(貸方差額)---計(jì)入借方寫負(fù)數(shù)
銀行存款
84785009
2018 04/17 10:56
好麻煩啊。有沒有簡單一點(diǎn)的操作?從計(jì)提到發(fā)放工資這個(gè)過程關(guān)于手續(xù)費(fèi)的處理。
蔣老師
2018 04/17 11:00
你好,也可以直接將差額全部計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),反正金額不是很大
84785009
2018 04/17 11:01
具體分錄是怎樣的?
蔣老師
2018 04/17 11:06
就是你發(fā)放工資時(shí),直接將差額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了
借:應(yīng)付職工薪酬
財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(差額)
貸:銀行存款
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