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老師你好!我們是受托加工企業(yè),沒有產(chǎn)品,只有收加工費(fèi)的,賬務(wù)怎么處理呢,是不是生產(chǎn)成本就直接入主營業(yè)務(wù)成本了呢,因?yàn)槲覀儧]有產(chǎn)品的,只收加工費(fèi)

84785006| 提問時(shí)間:04/26 15:05
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!委托加工的會(huì)計(jì)分錄: 1、企業(yè)發(fā)給外單位加工的物資,按實(shí)際成本核算 借:委托加工物資 貸:原材料 庫存商品 材料成本差異(或借方) 2、企業(yè)支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi) 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 3、收回后直接用于銷售的需要交納消費(fèi)稅,應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資成本 借:委托加工物資 貸:銀行存款等 4、收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,按規(guī)定準(zhǔn)予抵扣的,由受托方代扣代繳消費(fèi)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款 5、收到加工完成并驗(yàn)收入庫的物資和剩余物資,按實(shí)際成本核算 借:原材料 庫存商品 貸:委托加工物資 材料成本差異(或借方)
04/26 15:07
84785006
04/26 17:58
老師,我們不是委托方,是受托方
耿老師
04/26 18:02
收到受托加工物資時(shí): 不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 實(shí)際加工時(shí): 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用等 完工入庫時(shí): 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 交付完工物資時(shí): 借:應(yīng)收帳款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:庫存商品——受托加工完工商品
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