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是這樣嗎? 借 其他應(yīng)收100 貸 其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸 銷項(xiàng)稅11.5 借 其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸 其他應(yīng)收? 這個第二部其他應(yīng)收100,借貸不相等,

84784984| 提問時間:04/26 15:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,要補(bǔ)充一下咱業(yè)務(wù)情況。
04/26 15:49
84784984
04/26 15:50
要做一筆其他業(yè)務(wù)收入,同時再做一筆其他業(yè)務(wù)成本,, (銷售額是88.50,銷項(xiàng)稅是11.50),這個要怎么做分錄
玲老師
04/26 15:51
借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入88.5應(yīng)交稅費(fèi)。11.5 咱成本是哪方面的?是銷售商品的嗎?
84784984
04/26 15:53
是的 ,老師 借 其他應(yīng)收 100 貸 其他業(yè)務(wù)收入 88.5 貸 銷項(xiàng)稅 11.5 借 其他業(yè)務(wù)收入88.5 貸 其他應(yīng)收 100 這個第二部其他應(yīng)收100,借貸不相等,還是說轉(zhuǎn)成本的第二部分貸方不對
玲老師
04/26 15:54
第1個科目用應(yīng)收賬款,然后收入的分錄是對的。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,借其他業(yè)務(wù)成本 ,貸庫存商品。
84784984
04/26 16:14
老師,是這樣,是屬于代收代付,收到平臺打款后再重新支付給業(yè)主 在上個月,我做了一筆收入和成本,按6的稅率做的 (借 銀行存款 ,貸 其他業(yè)務(wù)收入,貸 銷項(xiàng)稅; 借 其他業(yè)務(wù)成本, 貸 其他應(yīng)付款 ) 然后這個在報稅時發(fā)現(xiàn)一個問題,就是餐廳在開票時有一部分是13的稅率開票,,,那這樣就產(chǎn)生了一個這樣的差額(限額額88.5,稅額11.5) 這個差額部分我需要怎么去確認(rèn)收入再做其他業(yè)務(wù)成本支出呢
玲老師
04/26 16:19
要是代收代付是不確認(rèn)收入的記往來。 因?yàn)槲仪懊鎲柲愕氖卿N售商品收入,你說是我才給你寫的那個結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
玲老師
04/26 16:19
因?yàn)槟汩_錯稅率了,然后這個收入和稅額都多了對吧? 后面把開錯的開紅字發(fā)票紅沖收入那個分錄。
玲老師
04/26 16:19
開紅字發(fā)票紅沖收入多記的收入和成本都紅沖。
84784984
04/26 17:14
那可以直接調(diào)賬嗎?
玲老師
04/26 17:21
可以的,開紅字發(fā)票紅沖收入就是調(diào)賬了。
玲老師
04/26 17:22
需要把多開發(fā)票的紅沖開紅字發(fā)票。
84784984
04/26 18:20
老師,那這個多做的銷售額88.5和少做的銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么調(diào)整
84784984
04/26 18:20
老師,那這個多做的銷售額88.5和少做的銷項(xiàng)稅11.5元,應(yīng)該怎么調(diào)整
玲老師
04/26 18:30
整體開一個紅字發(fā)票,把原來的金額全部紅沖。開一個正確的發(fā)票,按正確發(fā)票入賬是這樣的。
玲老師
04/26 18:30
就這樣整體紅沖再按發(fā)票入賬就不用調(diào)整差額了。
84784984
04/26 18:54
好的,謝謝老師
玲老師
04/26 19:00
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快問題解決請好評謝謝
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