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跨年的賬里把應(yīng)該沖應(yīng)付賬款2000元做都到了銷售費用里去,請問要怎么調(diào)整?會計科目怎么填?
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速問速答你好,是應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款的借方,錯誤的計入到了銷售費用的借方,是這個意思??
04/27 14:07
是的,應(yīng)該怎么調(diào)整回來?
鄒老師
04/27 14:08
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用
84785009
04/27 14:09
不用調(diào)整未分配利潤嗎?
鄒老師
04/27 14:09
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—銷售費用
貸:利潤分配—未分配利潤?
84785009
04/27 14:11
就這樣就完整了把?
鄒老師
04/27 14:12
你好,是的,是這樣的
84785009
04/27 14:15
科目里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么辦?
鄒老師
04/27 14:27
你好,那就直接這樣做調(diào)整分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配—未分配利潤?
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