問題已解決

老師,現(xiàn)在很多中小企業(yè)都有內(nèi)外賬,那么內(nèi)外賬的區(qū)別是什么,他們的做賬方式區(qū)別在哪里?

84784993| 提問時間:04/28 20:22
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萌萌老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學你好!首先,從目的上看,內(nèi)賬主要是為企業(yè)的內(nèi)部管理提供數(shù)據(jù)支持,幫助管理者了解企業(yè)的真實運營情況,以做出更準確的決策。而外賬則主要是為了應(yīng)對稅務(wù)稽查,確保企業(yè)的財務(wù)報表符合外部審計和稅務(wù)法規(guī)的要求。 其次,內(nèi)外賬的依據(jù)和真實性要求也有所不同。內(nèi)賬更注重真實性,所有業(yè)務(wù)都需要如實記錄,包括一些可能無法在外賬中體現(xiàn)的內(nèi)容,如白條等。而外賬則需要在遵循相關(guān)法律法規(guī)和會計準則的前提下,進行記錄和處理,可能存在一些調(diào)整和優(yōu)化,以符合稅務(wù)和審計的要求。 再者,從做賬方式上看,內(nèi)賬通常是根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行記錄,記錄和處理方式比較靈活,可以根據(jù)企業(yè)的實際情況進行調(diào)整和優(yōu)化。而外賬則需要按照國家規(guī)定的會計準則和稅法規(guī)定進行記錄和處理,要求規(guī)范、嚴謹、合規(guī),記錄和處理方式相對比較固定,不能隨意調(diào)整和修改。 最后,內(nèi)外賬的使用者和信息查閱權(quán)限也有所不同。內(nèi)賬主要供企業(yè)內(nèi)部管理人員使用,查閱者數(shù)量有限。而外賬則主要供稅務(wù)部門等外部機構(gòu)查閱,企業(yè)內(nèi)部人員通常無權(quán)查看。
04/28 20:26
84784993
04/28 20:34
老師,我有個疑惑,比如我們外賬,銷售一個產(chǎn)品,分錄:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,如果我們的內(nèi)賬,只體現(xiàn)應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交稅費,是否可行?
84784993
04/28 20:36
采購一個原材料,分錄:借原材料,貸應(yīng)付賬款,沒有應(yīng)交稅費,意思是,我們的內(nèi)賬不體現(xiàn)稅費,是否更真實反映報表,還是一定要體現(xiàn)稅費,意思是科目要和外賬一模一樣才行,內(nèi)賬的分錄科目怎樣去編輯更合理呢
萌萌老師
04/28 21:13
您提到的例子,如果內(nèi)賬只體現(xiàn)應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入,而沒有體現(xiàn)應(yīng)交稅費,這可能會導致內(nèi)賬無法真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因為應(yīng)交稅費是公司經(jīng)營活動中產(chǎn)生的一項重要費用,如果不在內(nèi)賬中體現(xiàn),可能會使管理層對公司的盈利狀況和現(xiàn)金流情況產(chǎn)生誤解。
84784993
04/28 21:37
那內(nèi)賬的分錄科目也是要和外賬的一樣十行,對吧,如果之前的賬都沒有細分,后面的賬應(yīng)該如何重新建賬呢
84784993
04/28 21:39
我現(xiàn)在就分不清內(nèi)外賬的賬務(wù)怎么做,既能真實又不能違法
萌萌老師
04/28 21:57
內(nèi)賬和外賬的分錄科目并不一定需要完全相同,它們的目的和用途不同。內(nèi)賬主要是為了公司內(nèi)部管理需要,記錄公司的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù),更注重業(yè)務(wù)實質(zhì)和內(nèi)部管理信息的記錄;而外賬則是為了符合外部審計和稅務(wù)檢查的要求,更注重合規(guī)性和規(guī)范性。如果要建新賬,那就是全新的賬,重新設(shè)置科目,錄入期初余額,錄入業(yè)務(wù)
84784993
04/28 22:13
老師,我看我身邊好多會計朋友,她們在入固定資產(chǎn)價值的時候,并沒有價稅分離,直接價稅一起記入,這樣是否允許?有什么影響嗎
84784993
04/28 22:15
她們說內(nèi)賬,價稅一起入賬,老板只想看花了多少錢,實際掙多少錢就可以,但我不是很懂她們的做賬原理是什么
84784993
04/28 22:16
老師你給我一個明確的方向,好把控內(nèi)外賬工作
萌萌老師
04/29 11:08
同學你好,原理就是它們的目的和用途不同。他們真實用途就是給老板看,老板看明白就行,從原理出發(fā)
84784993
04/29 16:33
老師,如果他們前面價稅合計一起入固定資產(chǎn)成本,進行攤銷,進項發(fā)票也進行抵扣了,我后面接手做賬,我的攤銷是應(yīng)該扣除稅費,還是和之前的價稅合計一起攤銷,應(yīng)該怎么處理呢,后面的賬
萌萌老師
04/29 16:37
同學你好,建議你順著做就可以了呢
84784993
04/29 16:43
其實她們這樣做,不體現(xiàn)銷項稅和進項稅,有什么弊端?
84784993
04/29 16:45
老師,你的意思是,我重新建帳套,把之前的期初數(shù)拿過來用,如果后面發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù),有進項和銷售發(fā)票,都不要分離,一起計入成本或者固定資產(chǎn)么?
萌萌老師
04/29 17:05
如果你是接班人,建議你直接順著做,如果你需要更改,最好和領(lǐng)導溝通一致以后更改
84784993
04/29 17:13
你認為不分開的核算,后續(xù)會出現(xiàn)什么問題?
萌萌老師
04/29 17:26
職場角度考慮,做任何決定不要把風險背在自己身上,把你的想法和領(lǐng)導充分溝通以后,領(lǐng)導讓怎么做就怎么做,就不會有問題呢
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