問題已解決
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當(dāng)時借:主營業(yè)務(wù)成本200萬。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬?,F(xiàn)在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進(jìn)來。我做匯算時這200萬需要調(diào)增,交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬???不能一直在應(yīng)付賬款-暫估里放著??!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
04/29 09:39
84784984
04/29 09:40
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
04/29 09:42
借:利潤分配-未分配利潤 -200
貸:應(yīng)付賬款-暫估? -200
那這樣寫分錄就好了哈
84784984
04/29 09:43
嗷!也就是說直接把開不進(jìn)來發(fā)票這個暫估成本直接做進(jìn)利潤里就可以了。明白了。謝謝老師!
bamboo老師
04/29 09:44
是的 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 2949