問題已解決

老師:上月的增值稅根據(jù)發(fā)票金額入賬,申報時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的增值稅金額比發(fā)票金額少了0.01,怎么處理?

84785044| 提問時間:04/29 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個沒事。計入營業(yè)外收支就行
04/29 11:46
84785044
04/29 11:48
老師:是銷項稅額產(chǎn)生的,就做: 借:應(yīng)交增值稅-銷項  0.01  貸:營業(yè)外收入      0.01 對嗎?
宋生老師
04/29 11:49
你好!是的,就是這樣就好了
84785044
04/29 11:50
老師:如果是進(jìn)項稅額產(chǎn)生的,就計營業(yè)外支出,對嗎?
宋生老師
04/29 11:50
你好!是的,最終結(jié)平就好了
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