問題已解決

老師,請問一下經(jīng)濟普查一般納稅人公司,應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)填寫應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 還是底下進賬 銷項 進項稅額轉(zhuǎn)出 未交增值稅 待抵扣進項稅額 填寫哪個娃

84784952| 提問時間:04/29 12:01
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
你好,填的是那個應(yīng)交增值稅未交增值稅。
04/29 12:01
84784952
04/29 12:07
填寫借方239544.05 還是貸方-239544.05?。??
84784952
04/29 12:10
小規(guī)模納稅人的是填寫應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸方金額嘛
微微老師
04/29 12:39
你好,填的是借方的數(shù)。
84784952
04/29 12:44
好的,小規(guī)模納稅人的,是不是計提交稅才填,因為不超都轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,營業(yè)外收入的不懂算不算。還是說假如借應(yīng)收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 就算了
微微老師
04/29 12:51
是的,是這樣理解的
84784952
04/29 12:57
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 我就填寫應(yīng)交稅費貸方金額上去?
微微老師
04/29 15:39
借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 所以是借方
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