問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教一下匯算清繳申報(bào)時(shí)的一些問(wèn)題,謝謝!

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 12:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好、具體是什么問(wèn)題,可以描述下
04/29 12:48
84785028
04/29 12:51
老師,我企業(yè)是做建筑工程的,23年屬于小微企業(yè),現(xiàn)在在填匯算清繳時(shí)只勾選了A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表、A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 這些可以嗎?
meizi老師
04/29 12:52
還有主表和基礎(chǔ)表,一般就這些
84785028
04/29 12:53
明白了老師。這些表都勾選好了,下一步從哪張表開(kāi)始填,有順序要求嗎?
meizi老師
04/29 13:05
對(duì)的,先寫基礎(chǔ)表-附表填寫-自動(dòng)到主表
84785028
04/29 13:07
老師,填表時(shí)需要打開(kāi)財(cái)務(wù)軟件找數(shù)據(jù)嗎?
meizi老師
04/29 13:49
需要的,你要核對(duì)數(shù)據(jù)到時(shí)去寫附表
84785028
04/29 13:54
老師,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是在財(cái)務(wù)軟件里的科目余額表選23.1-23.12的本年累計(jì)里面去找
meizi老師
04/29 15:06
你好;是的; 累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)寫;對(duì)的; 本身也是年報(bào)
84785028
04/29 15:06
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司有按揭汽車,利息費(fèi)用支出沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)在哪里調(diào)增呢
meizi老師
04/29 15:07
你好;在納稅調(diào)整表里面- 扣除類項(xiàng)目-其他欄次寫?
84785028
04/29 15:08
老師,還有公司的房租費(fèi)也沒(méi)有發(fā)票,攤銷的費(fèi)用是不是也在這里填?
meizi老師
04/29 15:09
你好; 是的;也是在這個(gè)欄次去寫
84785028
04/29 15:10
老師,這個(gè)汽車按揭利息支出不應(yīng)該是填在利息支出18行嗎?
meizi老師
04/29 15:14
你好;你們是從銀行貸款的是嗎; 你說(shuō)的是納稅調(diào)整表里面嘛
84785028
04/29 15:18
老師,我們這個(gè)利息是汽車按揭產(chǎn)生的利息支 出
meizi老師
04/29 15:19
你好; 這部分不寫哈; 這個(gè)是非金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的才寫;第17行“(六)利息支出”:第1列“賬載數(shù)額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款,會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的數(shù)額。第2列“稅收數(shù)額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的數(shù)額。若第1列≥第2列,將第1-2列的余額填入第3列“調(diào)增數(shù)額”;若第1列<第2列,將第1-2列余額的絕對(duì)值填入第4列“調(diào)減數(shù)額”。
84785028
04/29 15:25
老師,A106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表,上面顯示22年是正數(shù),23年是負(fù)數(shù)金額,需要怎么填?還是說(shuō)不需要填直接點(diǎn)確定就可以了呢?
meizi老師
04/29 15:26
你好;你23年是虧損的; 就不用彌補(bǔ); 系統(tǒng)沒(méi)法帶出來(lái)虧損金額; 你結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 之后年度彌補(bǔ)?
84785028
04/29 15:28
老師,是不是什么都不用填,直接點(diǎn)確定就可以了?
meizi老師
04/29 15:28
你好; 嗯 ;自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就行??
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