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郭老師,23年暫估的30000,24年不是一口氣到的,1月到5000,二月到10000,3月到15000,我沖暫估,按正確的入賬對嗎,我是按當月實際5000.10000,的沖,還是在3月30000一次性沖了,再正數(shù)入賬

84785037| 提問時間:04/30 14:13
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,道理都是一樣的,所以兩個方式都可以,但從事實求是的角度應該是第一種,但是為了省事就是第二種。
04/30 14:14
84785037
04/30 14:16
好的,是把之前的負數(shù)沖掉,再按正確的入賬對對嗎,如果只有到票20000,還要怎么做呢
森林老師
04/30 14:16
到多少的發(fā)票就紅沖多少的數(shù)據(jù),再按正確發(fā)票做一下賬
84785037
04/30 14:17
沖20000做正數(shù)2萬,還一萬,要做幾筆,怎么做
森林老師
04/30 14:25
你暫估時 借庫存3萬,貸應付賬款-暫估3萬 紅沖時借庫存-2萬,貸應付賬款-暫估-2萬 重新再做借庫存2萬,貸應付賬款 2萬 其他沒有回來的不做
84785037
04/30 14:26
不對吧,其他沒回來的,之前入了本年利潤,不用做嗎
森林老師
04/30 14:26
意思以后也不回來了,另外你暫估的時候直接入的成本?
84785037
04/30 15:04
是的,結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,現(xiàn)在票沒有了,進不來了
森林老師
04/30 15:05
那說明你賬是沒有問題,實實在在你這個成本是發(fā)生了,只是沒有發(fā)票,所以賬可以不動了,直接在匯算的時候納稅調(diào)整里把成本 調(diào)減了就行了,這個你利潤增加就所得稅就行了
84785037
04/30 15:07
是暫估的數(shù)據(jù)
森林老師
04/30 15:08
暫估的數(shù)據(jù)沒有影響,不做處理也行,或是當年做紅沖再正數(shù)做回去,只是沒有發(fā)票而已
84785037
04/30 15:09
我想要把之前的有到票的做了,沒到票的沖回,怎么做賬
森林老師
04/30 15:10
你暫估時 借庫存3萬,貸應付賬款-暫估3萬 紅沖時借庫存-2萬,貸應付賬款-暫估-2萬 重新再做借庫存2萬,貸應付賬款 2萬 其他沒有回來的不做 如果沒有票的也想沖回重新做一下 紅沖時借庫存-1萬,貸應付賬款-暫估-1萬 重新再做借庫存1萬,貸應付賬款 1萬
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