問(wèn)題已解決

一批庫(kù)存過(guò)期上年末之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)計(jì)入過(guò)管理費(fèi)用了,貸方庫(kù)存商品按道理已經(jīng)減少了,但是今年發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品余額居然還是沒(méi)出庫(kù)的金額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,剛接手不明白,老師幫看下

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:05/03 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看下他應(yīng)該調(diào)整多少?是不是調(diào)整的少了?
05/03 16:13
84784999
05/03 16:16
現(xiàn)在可以直接沖庫(kù)存嗎
郭老師
05/03 16:18
可以的,可以這么做的。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),帶庫(kù)存商品。
84784999
05/03 16:18
因?yàn)橹暗膱?bào)損單和分錄都已經(jīng)減了這批庫(kù)存 但庫(kù)存商品余額里居然還包含他
郭老師
05/03 16:20
好,那你看一下,你做了上面的分錄之后,庫(kù)存的余額不對(duì)嗎?
84784999
05/03 16:22
現(xiàn)在是對(duì)了 謝老師
郭老師
05/03 16:22
不用客氣工作愉快
84784999
05/03 16:22
那估計(jì)是之前會(huì)計(jì)庫(kù)存總額不對(duì)
郭老師
05/03 16:23
這個(gè)就不太清楚了,需要自己查一下。
84784999
05/03 19:17
老師之前那筆借未分配利潤(rùn)做了以后,資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配-上期就不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)了 怎么處理
郭老師
05/03 20:09
你好 不一致的可以忽略的
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