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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)賬本上的金額小數(shù)點(diǎn)登錯(cuò)了,計(jì)提的社保費(fèi),已經(jīng)繳納了。怎么調(diào)呢?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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速問速答1.確認(rèn)錯(cuò)誤:首先,你需要確認(rèn)錯(cuò)誤的具體內(nèi)容和金額,確保調(diào)整的方向和金額是準(zhǔn)確的。
2.更正會計(jì)記錄:在賬本上直接更正錯(cuò)誤的小數(shù)點(diǎn)位置,確保金額正確。如果使用了會計(jì)軟件,也需要在軟件中進(jìn)行相應(yīng)的更正。
3.調(diào)整社保費(fèi)計(jì)提:如果社保費(fèi)計(jì)提的金額因?yàn)樾?shù)點(diǎn)錯(cuò)誤而不正確,你需要在當(dāng)期的會計(jì)記錄中進(jìn)行調(diào)整??梢酝ㄟ^制作一張調(diào)整憑證,將錯(cuò)誤的計(jì)提金額沖回,并重新計(jì)提正確的金額。例如,如果計(jì)提的金額原本應(yīng)該是1000.00元,但是錯(cuò)誤地記錄為100.00元,那么你可以制作一張調(diào)整憑證:借:社保費(fèi)用 900.00元(假設(shè)其他相關(guān)科目也需調(diào)整,這里以社保費(fèi)用為例)貸:相關(guān)科目(如應(yīng)付職工薪酬、預(yù)提費(fèi)用等) 900.00元注意:這里假設(shè)社保費(fèi)用增加的部分應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用,如果實(shí)際情況不同,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
4.更正已繳納的社保費(fèi):如果因?yàn)樾?shù)點(diǎn)錯(cuò)誤導(dǎo)致實(shí)際繳納的社保費(fèi)金額不正確,你需要與社保機(jī)構(gòu)聯(lián)系,說明情況并更正已繳納的金額。這可能需要提供一些證明文件,如更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表、調(diào)整憑證等。
5.調(diào)整所得稅匯算清繳:由于社保費(fèi)計(jì)提和繳納的金額已經(jīng)更正,你需要重新計(jì)算所得稅匯算清繳的金額。如果有必要,可以重新填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行更正申報(bào)。
05/06 10:54
84784964
05/06 10:57
繳納的金額是正確的,憑證也對。就是賬本上的小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò)了
84784964
05/06 10:58
借:管理費(fèi)用,貸方這什么?
樸老師
05/06 11:01
同學(xué)你好
貸應(yīng)付職工薪酬
84784964
05/06 11:02
如果借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,可是應(yīng)付職工薪酬的部分銀行已經(jīng)繳納了,
84784964
05/06 11:03
然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,那銀行存款就不對了
樸老師
05/06 11:08
同學(xué)你好
為啥不對
員工預(yù)支工資了嗎
84784964
05/06 11:09
社保費(fèi)的計(jì)提,繳納。賬本上的小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò)了
84784964
05/06 11:09
憑證沒錯(cuò),繳納也沒錯(cuò),
84784964
05/06 11:11
當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付100,繳納借應(yīng)付100貸銀行100,賬本上寫的10
樸老師
05/06 11:14
那你借應(yīng)付90
貸銀行90
84784964
05/06 11:15
那本期的銀行金額不對
樸老師
05/06 11:20
同學(xué)你好
你做了分錄就對上了
84784964
05/06 11:22
對不上,銀行本期不用出去錢,怎么能對上
樸老師
05/06 11:27
那你就先沖減繳納的錯(cuò)誤分錄
下個(gè)月繳納的時(shí)候做正確的
84784964
05/06 11:29
繳納的分錄不錯(cuò)
樸老師
05/06 11:34
你本期不用銀行繳納
但是你做了貸銀行10
這個(gè)要沖減才一致
84784964
05/06 11:36
沒有貸銀行存款10,貸的100
84784964
05/06 11:36
借管理90,借未分配利潤90吧
樸老師
05/06 11:40
嗯
這樣做分院就可以
樸老師
05/06 11:40
嗯
這樣做分錄就可以了
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