問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品是88517.41 應(yīng)交稅費(fèi)是8097.08 ,之前預(yù)付帳款是100000, 那做帳是不是借庫(kù)存商品88517.41 應(yīng)交稅費(fèi)8097.08 用預(yù)付帳款沖減 貸預(yù)付帳款96614.49,那剩余的金額要怎么做帳?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:05/06 17:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,剩余的金額不用管呀,就是預(yù)付賬款的借方余額,是供應(yīng)商欠著我們的錢(qián),
05/06 17:36
84784976
05/06 17:39
那賬是像我這樣做嗎?
廖君老師
05/06 17:40
您好,是的,您的分錄完全正確哦
84784976
05/06 17:42
那如果下次我們采購(gòu)貨物要10萬(wàn),供應(yīng)商有欠我們的錢(qián),我們只需轉(zhuǎn)帳8萬(wàn),這要怎么做帳
廖君老師
05/06 17:45
您好,借:原材料? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:預(yù)付 2? 銀行? 8
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