問題已解決

老師,是不是當月購進的庫存商品如果沒有發(fā)票就做暫估入庫來做分錄,當月賣出去什么就結(jié)轉(zhuǎn)什么沒賣出去的就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,是嗎

84785021| 提問時間:05/06 21:56
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是的,你的理解是正確的
05/06 21:57
84785021
05/06 22:00
但是如果我是新來的會計,我做四月份的賬有好多付款付給供應(yīng)商了,但是我不知道三月份之前會計他有沒有做入庫,這個怎么辦
小云老師
05/06 22:11
這個就需要去查之前的賬看有沒有做的
84785021
05/06 22:13
問題是我不會用他這個軟件呀
84785021
05/06 22:14
還有一個問題,就是他這個付款下面入庫的既有三月份的入庫單,也有四月份的入庫單,然后他一起開進來的發(fā)票,然后一起付的款,這怎么弄
小云老師
05/06 22:14
會計,這個你就得去找之前的會計或者軟件客服等相關(guān)的人員教你了
84785021
05/06 22:17
還有一個問題,就是他這個付款下面入庫的既有三月份的入庫單,也有四月份的入庫單,然后他一起開進來的發(fā)票,然后一起付的款,這怎么弄
小云老師
05/06 22:42
這個分錄可以做一起
84785021
05/06 22:45
那分錄怎么做
小云老師
05/07 09:03
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款等
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