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@小菲老師 是原材料要廢棄,不是設(shè)備,怎么處理呢

84784977| 提問時間:05/07 14:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是需要做原材料報廢的分錄??
05/07 14:33
84784977
05/07 14:41
對的,本來這些材料是要賣給總公司的,后來它那邊訂單取消了,但說是費用會給我們,廢棄在我們公司廢棄,應(yīng)該怎么處理呢
鄒老師
05/07 14:42
你好 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
84784977
05/07 14:43
那錢怎么收呢
鄒老師
05/07 14:43
你好,既然是報廢了,這個是無法收錢才是啊。
84784977
05/07 14:46
但是這個錢不是我們承擔(dān),總公司那邊承擔(dān),怎么辦呢
鄒老師
05/07 14:47
你好,那你們就做正常的銷售材料,而不是報廢?。ㄒ驗槟銈儧]有承擔(dān)這個報廢損失)
84784977
05/08 00:23
但是材料在我們公司報廢了,屬于我們公司部門的損失,但是總部會給回我們錢,但是這個錢該怎么收回呢?
鄒老師
05/08 08:08
你好,既然總部會給你們錢,你們實際就沒有損失(因為損失不是你們自己承擔(dān)) 這個錢讓對方轉(zhuǎn)賬給你們就是了?
84784977
05/08 11:06
賬務(wù)怎么做嘛?那我們要開票給總公司嗎?
鄒老師
05/08 11:06
你好 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損益 (這個不需要開具發(fā)票)
84784977
05/08 11:19
那損失的材料不用入費用嗎
84784977
05/08 11:27
那對方那邊的賬怎么做
鄒老師
05/08 11:35
你好,不用,因為有對方承擔(dān)。 對方那邊的賬,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
84784977
05/08 11:38
其實這個承擔(dān)費用是日本公司轉(zhuǎn)給國內(nèi)A子公司,A子公司再轉(zhuǎn)給我們B子公司,所以A公司轉(zhuǎn)給我們的時候借方是什么
鄒老師
05/08 11:39
你好,根據(jù)你的描述,那就是計入? 其他應(yīng)付款? 科目?
84784977
05/08 11:45
但是日本給A公司,是用報關(guān)單單價卻償?shù)姆绞?,付款給A公司,那么A公司付款給B公司的時候借其他應(yīng)付款,貸銀行,那其他應(yīng)付款怎么平賬呢
鄒老師
05/08 11:46
你好 A公司收到日本公司款項的時候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 A公司付款給B公司的時候,借:其他應(yīng)付款,貸: 銀行存款
84784977
05/08 11:52
A公司和B公司有委托加工關(guān)系,可都借助?
鄒老師
05/08 11:52
你好 A公司收到日本公司款項的時候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 A公司付款給B公司的時候,借:其他應(yīng)付款,貸: 銀行存款 (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
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