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老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳 因為去年有招待費 補交企業(yè)稅 怎么做分錄呢

84785023| 提問時間:05/07 16:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
05/07 16:12
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