問題已解決
增值稅已申報的進(jìn)項稅發(fā)票(未過申報期),客戶在上個月已紅沖,怎么處理
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借:主營業(yè)務(wù)成本-
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項-
貸:應(yīng)付賬款-
2024 05/08 11:36
84784971
2024 05/08 11:38
是否要退回申報?
84784971
2024 05/08 11:38
那么不退回申報,沖的進(jìn)項在申報表哪里填報?
劉艷紅老師
2024 05/08 11:41
在進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里填就可以了
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