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84785008| 提問時(shí)間:05/09 07:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 資產(chǎn)減值損失12 貸 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備12
05/09 07:49
bamboo老師
05/09 07:52
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益16000+2080=18080 貸 原材料16000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2080 借 原材料200 借 銀行存款1500 貸 管理費(fèi)用16380 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益18080
bamboo老師
05/09 07:53
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益10000 借 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000 貸 原材料12000 借 其他應(yīng)收款7000 借 管理費(fèi)用3000 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益10000
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~