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老師幫我看看電費分割會計分錄對不對,進項與進項轉出分錄對不對、

84785046| 提問時間:05/09 10:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 銀行存款 56.5 借 制造費用-50 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出6.5 這樣寫分錄比較合適
05/09 10:35
84785046
05/09 10:39
老師 把電費二級科目去了是吧,但是第一個分錄支付電費時 制造費用——電費
bamboo老師
05/09 10:44
我沒寫二級科目 您寫的時候要寫上哈
84785046
05/09 10:45
老師那你寫的分錄與我寫的我沒有看出 區(qū)別
bamboo老師
05/09 10:47
制造費用方向不一樣哈 我是借方負數(shù) 您是貸方正數(shù) 有點區(qū)別哈
84785046
05/09 10:49
看懂了老師
bamboo老師
05/09 10:51
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
84785046
05/09 10:51
老師我有個地方不太懂.借方進項稅額,貸方進項稅額轉出這兩個科目可以沖嗎
bamboo老師
05/09 10:55
年末的時候或者月末的時候 可以寫分錄結轉對沖
84785046
05/09 10:55
老師月未的對沖分錄麻煩寫下,謝謝老師
bamboo老師
05/09 10:57
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
84785046
05/09 10:58
謝謝老師
bamboo老師
05/09 10:59
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785046
05/09 11:05
老師您在幫我看看針對這個電費 結轉分錄對不對
bamboo老師
05/09 11:22
這樣結轉寫分錄可以的哈
84785046
05/09 11:23
好的謝謝老師
bamboo老師
05/09 11:30
不用謝哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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