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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師, 1 個(gè)月的稅款 2 月份 逾期繳納的,這期申報(bào)增值稅申報(bào)表期初未交增值稅顯示了,我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面,可以嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,您可以將已交的金額填寫在增值稅申報(bào)表的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄里。
增值稅申報(bào)表中的“期初未交增值稅”這一項(xiàng)通常反映的是上期期末未繳的增值稅額,而“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是用于記錄本期實(shí)際繳納的、對(duì)應(yīng)于上期應(yīng)繳但未繳的增值稅額。
在您的情況下,由于1月份的稅款在2月份逾期繳納,因此這部分稅款會(huì)被視為上期未繳的增值稅,并在本期增值稅申報(bào)表的“期初未交增值稅”一項(xiàng)中顯示出來。當(dāng)您在2月份實(shí)際繳納了這部分稅款后,您應(yīng)該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄中,以反映您已經(jīng)完成了對(duì)上期未繳稅款的補(bǔ)繳。
05/09 15:03
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