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老師你好。請問我們建筑小規(guī)模公司,補交22年的企業(yè)所得稅,如何寫分錄呢?

84784952| 提問時間:05/09 15:48
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
05/09 15:50
84784952
05/09 15:53
那我3月還計提了,企業(yè)所得稅6萬,借稅金及附加6萬,貸應交稅費~企業(yè)所得稅6萬,要不要沖紅呢?還是4月直接繳納
家權老師
05/09 15:54
那個不能計入稅金及附加,需要紅沖掉,按我說的做
84784952
05/09 15:57
好的,沖紅分錄把原來的分錄復制,后面金額寫為負數(shù)就行對嗎?
84784952
05/09 15:58
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 老師這個分錄摘要寫什么合適呢?
家權老師
05/09 15:59
補計提22年的所得稅
84784952
05/09 16:02
補23年企業(yè)所得稅這是這個分錄嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 繳納時,借:應交稅費~企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出~滯納金 貸銀行存款 對嗎?
家權老師
05/09 16:05
是的,就是那樣做的哈
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