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委托加工物資 每月記著委托加工費 借 委托加工物資 應交稅金 貸:應付帳款。那取得委托加工發(fā)票分錄如何做?取得發(fā)票后付委托加工費。分錄如何做?

84785012| 提問時間:05/10 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你沒有取得發(fā)票,你就做了應交稅金嗎?
05/10 11:00
郭老師
05/10 11:00
借委托加工物資 貸應付賬款,這個是按照不含稅的來做。借應付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
84785012
05/10 11:01
是的 每月記著委托加工費用時 我發(fā)票稅做了分錄。
郭老師
05/10 11:01
按照我上面的來給你寫,我給你寫了。
84785012
05/10 11:01
要不 你告訴我 整個正確的做法
郭老師
05/10 11:04
借委托加工物資 貸應付賬款,這個是按照不含稅的來做。借應付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。 2024-05-10 11:00:57
84785012
05/10 11:05
借應付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。這個分錄是含稅的嘛?
郭老師
05/10 11:06
我這里的所有的委托加工物資就是不含稅
84785012
05/10 11:12
不含稅為何有應交稅金的分錄出現(xiàn)?
郭老師
05/10 11:13
收到了發(fā)票,不是嗎?
郭老師
05/10 11:13
收到了發(fā)票,你發(fā)票是專票的,不得填寫應交稅費。
84785012
05/10 11:14
你重新梳理下。不含稅每月計提委托加工費分錄?收到發(fā)票如何處理分錄?付款給對方分錄?
郭老師
05/10 11:14
借委托加工物資 貸應付賬款,這個是按照不含稅的來做 收到發(fā)票 沖暫估借應付賬款 貸委托加工物資, 做發(fā)票的 借委托加工物資 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款 支付借應付賬款、貸、銀行存款。
84785012
05/10 11:40
不對 我重新說問題。你按我說的告訴我。1、每月記委托加工費。分錄如何做。2、年底取得委托加工費發(fā)票后,分錄如何做?3、通過銀行付委托加工費如何做。
郭老師
05/10 11:41
第一個。借委托加工物資 貸應付賬款,
郭老師
05/10 11:41
第2個 收到發(fā)票 借應付賬款 貸委托加工物資, 借委托加工物資 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款
郭老師
05/10 11:42
第三個借應付賬款貸銀行存款。
84785012
05/10 11:47
第二個不對 明細賬沒平
郭老師
05/10 11:49
第一個。借委托加工物資100 貸應付賬款,100已讀 2024-05-10 11:41 第2個 收到發(fā)票 借應付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應交稅費,應交增值稅進項13 貸應付賬款113
郭老師
05/10 11:49
快帶進數(shù)據(jù)去吧, 你看下哪一個不平, 哪一個沒有做平, 還有哪一個有余額,寫一下。
84785012
05/10 11:51
第一個 每個月計提 和第二個收到發(fā)票對應的應付賬款已經(jīng)平了。那第三個支付 應付賬款就不平了
郭老師
05/10 11:52
那第四個是不是借應付賬款113貸銀行存款。
郭老師
05/10 11:52
第一個。借委托加工物資100 貸應付賬款,100 已讀 2024-05-10 11:41 第2個 收到發(fā)票 借應付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應交稅費,應交增值稅進項13 貸應付賬款113 2024-05-10 11:41 第三個借應付賬款貸銀行存款。113
84785012
05/10 11:57
你用T字賬下 委托加工弗借方余額100了
郭老師
05/10 12:01
肯定有余額100,你沒有余額的話,那庫存商品你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?你收回來的時候,借庫存商品帶委托加工物資,你不光有這個100,你還有原材料的,還有一個100的。
郭老師
05/10 12:02
借委托加工物資, 貸原材料 這個成本加上這個100,合并到一塊 算庫存商品里面的。
郭老師
05/10 12:02
如果他再沒有余額的話,不就不對了嗎?
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